Training Pengendalian Internal dalam Operasional Bank

Latar belakang pelatihan Pengendalian Internal dalam Operasional Bank didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional bank berjalan secara efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam industri perbankan, pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko, termasuk risiko operasional, kepatuhan, dan reputasi. Tantangan yang dihadapi bank semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, regulasi yang dinamis, dan meningkatnya ekspektasi pelanggan. Oleh karena itu, kemampuan untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang efektif menjadi kebutuhan yang mendesak bagi para profesional di sektor perbankan. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip pengendalian internal, alat dan teknik pengawasan, serta penerapan kebijakan yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan keandalan operasional bank, menjaga integritas data keuangan, serta meminimalkan potensi kerugian yang dapat memengaruhi stabilitas lembaga keuangan.

Pengendalian Internal dalam Operasional Bank adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional bank berjalan secara efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal ini bertujuan untuk melindungi aset bank, menjaga keandalan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta mengurangi risiko operasional yang dapat memengaruhi stabilitas dan reputasi bank.

Pelatihan ini merupakan turunan dari keilmuan Akuntansi, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Risiko, dengan elemen yang juga terkait dengan Hukum Perbankan dan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance).

Penjabaran konsep dan silabus dari training

 1.1. Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Pengendalian Internal dalam Operasional Bank adalah program pendidikan yang bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan teknik yang diperlukan untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi sistem pengendalian internal yang efektif di dalam operasional bank. Pelatihan ini fokus pada penguatan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dalam operasional bank, mulai dari layanan pelanggan, transaksi keuangan, pengelolaan dana, hingga pelaksanaan kebijakan kredit, dilakukan dengan integritas, efisiensi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelatihan ini biasanya diperuntukkan bagi berbagai profesi yang terlibat dalam pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi operasional di sektor perbankan.

 

1.2. Materi Pelatihan

1. Pendahuluan Pengendalian Internal
• Definisi dan tujuan pengendalian internal dalam bank
• Pentingnya pengendalian internal untuk menjaga efisiensi operasional dan meminimalkan risiko
• Komponen dasar dari sistem pengendalian internal
• Prinsip-prinsip pengendalian internal yang efektif

2. Regulasi dan Standar Pengendalian Internal di Bank
• Kerangka hukum dan regulasi yang mengatur pengendalian internal perbankan (misalnya, Basel III, POJK, dan peraturan Bank Indonesia)
• Peran lembaga pengawas dan otoritas keuangan
• Standar internasional terkait pengendalian internal (COSO, ISO 9001, dll.)

3. Risiko dalam Operasional Bank
• Jenis-jenis risiko yang dihadapi bank (risiko operasional, kredit, pasar, likuiditas, dll.)
• Identifikasi dan evaluasi risiko dalam operasional bank
• Peran pengendalian internal dalam mitigasi risiko

4. Komponen Pengendalian Internal
• Lingkungan Pengendalian: Struktur organisasi, budaya perusahaan, dan etika
• Penilaian Risiko: Identifikasi dan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi tujuan operasional
• Aktivitas Pengendalian: Prosedur dan kebijakan yang mengurangi risiko atau ketidakpastian
• Informasi dan Komunikasi: Pengelolaan informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif
• Pemantauan: Pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal

5. Mekanisme Pengendalian Internal di Bank
• Pengawasan terhadap transaksi dan aktivitas operasional
• Sistem pemisahan tugas dan otorisasi dalam transaksi
• Pengendalian atas aset dan sumber daya bank (cash handling, dokumen penting, dll.)
• Sistem pelaporan dan audit internal

6. Pengendalian Internal dalam Proses Bisnis Bank
• Pengendalian internal dalam layanan perbankan (tabungan, kredit, transaksi keuangan)
• Pengendalian internal dalam sistem IT dan keamanan data
• Pengendalian dalam pengelolaan risiko kredit dan operasional
• Pengendalian internal dalam pengelolaan dana dan investasi bank

7. Audit Internal dan Evaluasi Pengendalian Internal
• Proses dan teknik audit internal untuk menilai efektivitas pengendalian internal
• Penggunaan perangkat lunak audit dan alat bantu pengawasan
• Pemantauan dan tindak lanjut hasil audit internal

8. Penerapan Pengendalian Internal dalam Era Digital
• Tantangan pengendalian internal dalam sistem perbankan digital
• Pengendalian internal untuk transaksi online dan mobile banking
• Keamanan data dan sistem informasi dalam operasional bank digital

9. Studi Kasus dan Praktik Terbaik
• Studi kasus penerapan pengendalian internal yang berhasil dan gagal dalam bank
• Diskusi tentang praktik terbaik pengendalian internal di berbagai jenis bank
• Pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan pengendalian internal

 

1.3. Tujuan Pelatihan

1. Memahami Konsep Pengendalian Internal
2. Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko
3. Mendesain dan Mengimplementasikan Pengendalian Internal
4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Internal
5. Menjaga Kepatuhan Terhadap Regulasi
6. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi dalam Pengendalian Internal
7. Menangani Tantangan Pengendalian Internal di Era Digital
8. Menerapkan Praktik Terbaik dalam Pengendalian Internal

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Pengendalian Internal dalam Operasional Bank

terkait informasi mengenai teknis penyelenggaraan silahkan klik tautan di informasi yang diinginkan :

2.1. Tempat Pelatihan

2.2. Jenis Pelatihan 

2.3. Calon Participant 

2.4. Metode Pembelajaran

2.5. Fasilitas Pelatihan

Investasi dan Jadwal Pelatihan Pengendalian Internal dalam Operasional Bank

bila anda ingin mengetahui detail mengenai investasi dan jadwal pelatihan silahkan klik tautan dibawah ini :
3.1. Investasi Pelatihan Pengendalian Internal dalam Operasional Bank

3.2. Jadwal Pelatihan Pengendalian Internal dalam Operasional Bank

Mengapa Pelatihan Pengendalian Internal dalam Operasional Bank harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

  • Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
  • Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
  • Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
  • Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
  • Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
  • Konsultasi post event dengan trainer.

Permohonan Proposal Pelatihan Pengendalian Internal dalam Operasional Bank

Kemudian apa yang harus dilakukan, bila calon peserta ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya cukup dengan mengisi formulir klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

Tertarik bekerja sama dengan GRC Training? Dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut.[AL]

whatsapp